در دفتر اسناد دریافتنی یا پرداختنی، یکی از چکهای دریافتنی یا پرداختنی را انتخاب نمایید و کلید ترکیبی Ctrl+F9 را فشار دهید تا فرم سوابق عملیات آن چک نمایش داده شود.

در دفتر اسناد دریافتنی یا پرداختنی، یکی از چکهای دریافتنی یا پرداختنی را انتخاب نمایید و کلید ترکیبی Ctrl+F9 را فشار دهید تا فرم سوابق عملیات آن چک نمایش داده شود.

برای استفاده از این امکان، در فرم اسناد دریافتنی باز، چک مورد نظر را از لیست چکها انتخاب نموده و ابتدا کلید ترکیبی Ctrl+Insert را فشار دهید. سپس کلید ترکیبی Shift+Insert را بفشارید تا فرم ایجاد/ اصلاح سند دریافتنی فراخوانی شود:
بدین ترتیب، سیستم یک نسخه از اطلاعات چک انتخاب شده را در این فرم کپی خواهد نمود.
نکته مهم: شماره چک درج شده در این حالت، شماره پیشنهادی سیستم میباشد و شما میتوانید آن را تغییر دهید.
جهت استفاده از این امکان، در مواردی که کاربر پس از ایجاد سال مالی جدید، در دوره مالی قبل اقدام به ثبت اطلاعات یک چک نموده باشد میتوانیم در فرم دفتر اسناد دریافتنی، چکهای مورد نظر را با کلید ( + ) انتخاب نموده و با انتخاب گزینه “انتقال چک به دوره مالی بعد” از منوی شناور فرم، آنها را به دوره مالی بعد منتقل نماییم.
برای استفاده از این امکان، یکی از فرمهای سند را انتخاب کنید و کلید ترکیبی Alt+R را فشار دهید. سیستم پیامی جهت دریافت تایید از کاربر نمایش میدهد.
با تایید این پیام، فرم انتخاب نحوه شماره گذاری آرتیکلها فراخوانی میشود:
در این فرم 8 گزینه مختلف برای مرتب سازی در اختیار کاربر قرار داده شده است. با انتخاب هریک از این گزینهها، سیستم مرتب سازی آرتیکلها را بر آن اساس انجام میدهد.

برای مشاهده این امکان یکی از فرمهای عملیاتی، برای مثال فرم دفتر خرید و فروش را فراخوانی نموده و از لیست بازشدنی نوع دفتر، یک گزینه (برای مثال فاکتور خرید) را انتخاب نمایید. فاکتورهای مورد نظر را با کلید + انتخاب نموده و روی دکمه چاپ در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید به این ترتیب فرمهای مورد نظر چاپ میشوند.